Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста в вопросе уплаты пеней.
В после сдачи отчетности за 3 квартал, в учете обнаружили ошибку - в одной из реализаций была занижена сумма. Сейчас необходимо сдать уточненки, но перед этим хотим оплатить пени,но с этим вопросом столкнулись впервые и возникли сложности. Нужно ли уплачивать пени по НДС, если налог по сути уплачен еще не в полном объеме (оплачиваем по 1/3 в течении квартал), а разницу налога полностью оплатить в декабре и платятся ли пени, если получилась заниженной сумма авансовых платежей по налогу на прибыль за октябрь?
Заранее благодарю за ответ!